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岗位信息
1、对公司内部控制设计和执行有效性,各部门业务和流程的合规性、合理性进行审计;
2、监控财产的安全,对销售流程.运营方式.账务报表进行监督和审查,促进部门、公司财产物资的保值增值,对审计过程中发现的问题提出改进建议,跟踪督促相关部门落实整改;
3、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律.法规.监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善;
4、对公司员工进行内控方面的培训;
5、领导安排的其他工作。
任职资格
1、本科或以上学历,财务、审计类相关专业;
2、5年以上会计师事务所工作经历,担任审计项目负责人,对国企、央企进行审计经历;具有高端制造业、上市公司合规内控工作经验者尤佳;
3、具有全面的企业风险识别、评估及管理知识和经验,主导完成内控审计项目3次以上,精通审计相关的法律法规,熟悉财务知识、审计知识;
4、熟悉制造企业内部审计程序,熟悉制造企业销售、采购、生产、存货管理等业务流程;
5、廉洁公正、公私分明,具有较强的逻辑思维、分析判断能力
6、责任心强,具有良好的学习能力、沟通协调能力,高度的自我驱动和结果导向,对问题有较好的敏感性和判断力;
7、持有CIA、CPA、ACCA、法律职业资格专业证书优先考虑;
岗位职责
招聘职位:基地内部审计经理
工作性质:全职        工作地点:青岛        招聘人数:2~3        最低学历:本科及以上        发布时间:2022-02-25
1、战略规划:为公司新开拓的重大经营活动提供法律咨询和评估;
2、风险管控:法务规范、流程、风控体系和证据体系建设;
3、合规管理:制作、审查、及修改法律文件(包括但不限于公司内部及业务层面,各类合同、文件、及对外函件等防范、把控合同法律风险;
4、诉讼仲裁:组织应对公司有关法律事务的谈判、诉讼、仲裁、调处;
5、非诉:负责撰写及审核公司各类对外的法律文书;
6、投融资管理:对投融资项目出具法律可行性析及风险控制报告并跟踪关键节点;
7、法律咨询:为公司提供内部法律培训及法律咨询;
8、沟通协作:负责与外聘律师、法律顾问的联络、配合工作。
岗位职责
岗位信息
任职资格
1、法律相关专业本科及以上学历,通过司法考试;
2、5年以上集团公司同岗位或相关工作经验,熟悉房地产业和制造业,擅长股权并购,上市公司履历优先考虑;
3、熟悉精通经济法、税法、公司法、证券法、劳动法等相关法律,并有深入实践经验;
4、具有很强的法律逻辑思维能力及分析、处理、应变、解决法律问题的工作能力,能够承受一定的工作压力。
联系方式
简历投递邮箱:563267072@qq.com 
联系电话:400-152-5678
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联系电话
丁女士 0532-58099769    吴女士 0532-58099768