1、对公司内部控制设计和执行有效性,各部门业务和流程的合规性、合理性进行审计;
2、监控财产的安全,对销售流程.运营方式.账务报表进行监督和审查,促进部门、公司财产物资的保值增值,对审计过程中发现的问题提出改进建议,跟踪督促相关部门落实整改;
3、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律.法规.监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善;
4、对公司员工进行内控方面的培训;
5、领导安排的其他工作。
1、本科或以上学历,财务、审计类相关专业;
2、5年以上会计师事务所工作经历,担任审计项目负责人,对国企、央企进行审计经历;具有高端制造业、上市公司合规内控工作经验者尤佳;
3、具有全面的企业风险识别、评估及管理知识和经验,主导完成内控审计项目3次以上,精通审计相关的法律法规,熟悉财务知识、审计知识;
4、熟悉制造企业内部审计程序,熟悉制造企业销售、采购、生产、存货管理等业务流程;
5、廉洁公正、公私分明,具有较强的逻辑思维、分析判断能力
6、责任心强,具有良好的学习能力、沟通协调能力,高度的自我驱动和结果导向,对问题有较好的敏感性和判断力;
7、持有CIA、CPA、ACCA、法律职业资格专业证书优先考虑;